Zásoby - Párování příjemek na závazky - nastavení
Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník | Párování dokladů zásoby - závazky
Podmínkou pro správné fungování (např. nabízení účetních dokladů k napárování) je splnění následujících nastavení.
Nastavení šablony pořízení příjemky
- na dokladové šabloně pro pořízení příjmu - záložka Ostatní je třeba zvolit:
- Textový údaj - uživatel může doplnit jakýkoliv textový řetězec, ale pouze pro svoje využití dle vnitřní logiky firmy
- Závazky - výběr z existujících účetních dokladů - tato varianta je jediná, která skutečně zapíše vnitřně vazbu mezi příjemkou a účetním dokladem
- Nepárovat - párování nebude vůbec probíhat.
Pokud máte nastavené párování na "závazky", je třeba stran účta:
1) Povolit na účetních knihách párování pouze pro ty, jejichž doklady se mají nabízet:
- toto nastavíte v *8077 Číselníku účetních knih, kde je třeba u knihy zatrhnout parametr "Povolit párování knihy" a základní "Ano"
2) Nastavit na pořizovacích účtech zásob saldokontní modul "saldo zásoby"
- nastavíte v *8010 Číselník účtová osnova, kde je třeba na pořizovacích účtech mít následující nastavení:
3) Při pořizování účetních dokladů plnit údaj "Párovací symbol dokladu" - lze nastavit přímo v šabloně, aby se plnil automaticky:
4) V případě vedlejších účetních dokladů (*1019) je nutné mít nastaven směr "vstup" - tzn. nemít zatržen následující status:
5) Současně je možné parametrizovat KUK na doklady k příjemkám - omezení dle podmnožiny knih, konkrétní knihy nebo klienta:
- jednorázově - přes tlačítko Parametry
- uložit nastavení na šabloně Párování dokladu s účetnictvím - na záložce KUKy
Zpět na rozcestník "Párování dokladů zásob na závazky"